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强化内部审计监督 推动企业健康发展

日期:2024/11/22 16:24:14 访问量:1873

根据市住建局部署安排及国资委有关要求,市住房置业融资担保公司认真组织开展内部审计工作,及时发现、消解公司在经营中存在的风险,切实保障经营决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化。

年初,公司研究成立了内审工作专班,制定了年度内审工作计划,通过自查+委托第三方相结合的方式,加大对权力集中、资产聚集、资金密集、资源富集的重点部门、重点岗位、重点环节的内部审计力度,对“三重一大”决策、大额资金管控、工程项目等实施穿透式审查,重点关注决策程序不规范、违规违法决策、利益输送等问题,揭示风险隐患和薄弱环节。截至目前,已开展子公司经营情况、充电桩建设运营等专项审计8项,针对发现的内控及经营风险,深入查找问题根源,制定针对性的整改举措37条,真正做到“防未病”“查疑病”“治己病”。

下一步,公司将持续提升监督实效,将内部审计与制度建设、项目监管、绩效管理、监督执纪紧密结合,有效形成监督合力,切实推动从“单一监督”向“综合监督”转变,提升监督精准性有效性,为企业高质量发展保驾护航。

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